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Sachverhalt: Beigefügt
ist die Fortschreibung der Zielvereinbarung von 2004 für die Ratsbücherei der
Hansestadt Lüneburg. Der Kultur- und Partnerschaftsausschuss wird um Zustimmung
gebeten. Ergänzender
Sachverhalt: Nach
Vorstellung der Fortschreibung der Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der
Hansestadt Lüneburg für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2012 in der Sitzung
des Kultur- und Partnerschaftsausschusses am 27.10.2008 wurde die Höhe des
Zuschussbudgets vorsorglich noch einmal überprüft, da deutlich wurde, dass eine
klare Definition fehlte, welche Bestandteile das Budget gerade nach der
Umstellung auf die Doppik beinhaltet. Die Zusammensetzung des Zuschussbudgets
ist nun der Anlage 1 zur Zielvereinbarung (Stand: 24.03.09) zu entnehmen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass
die Wochenstunden des zurzeit aktiven Personals über der Sollgröße laut
Zielvereinbarung lagen. Stundenerhöhungen, die bei zwei Teilzeitkräften zunächst
bis zum 31.12.08 bewilligt waren, konnten deshalb über diesen Zeitpunkt hinaus
nicht verlängert werden. Die Aufwendungen für das aktive Personal wurden
entsprechend angepasst. Dadurch hat sich das Zuschussbudget von ursprünglich
641.000 Euro auf 605.800 Euro reduziert. Für
die Ratsbücherei Klosterhof (einschließlich Kinder- und Jugendbücherei) werden
in 2009 eigene Heizkreise und Stromzähler installiert, damit die Ratsbücherei
die Möglichkeit bekommt, ihren Verbrauch selbst zu regulieren. Sollte sich der
Verbrauch und damit die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
verringern, so stehen die eingesparten Mittel frei im Budget zur
Verfügung. Das Zuschussbudget wird ab
2010 um die voraussichtlichen Kosten für Heizung und Strom erhöht werden. Für 2009
können diese Kosten noch nicht konkret beziffert werden, da diese vom Zeitpunkt
der Installation der technischen Vorrichtungen abhängig sind. Diesbezüglich
wird es in 2009 zu gegebener Zeit in der notwendigen Höhe zu einer
Budgetverschiebung zugunsten der Ratsbücherei kommen. Mit
der Zusammenführung der beiden Leitungsstellen für das Stadtarchiv und die
Ratsbücherei zu einer Leitungsstelle ab Mitte 2010 (siehe VO/3236/09), sollen
die beiden Bereiche organisatorisch zusammengelegt und neu strukturiert werden.
Daraus ggf. notwendig werdende Anpassungen in der Stellenausstattung der
zusammengelegten Bereiche werden voraussichtlich ab 2011 zu einer weiteren
Anpassung des Budgets führen. Die
sich aus den oben gemachten Ausführungen ergebenden Änderungen für die
Zielvereinbarung sind in Ziffer 2 der Vereinbarung kursiv dargestellt. Die daraus resultierenden
Anpassungen des Zuschussbudgets werden bis zum Ende der Laufzeit der Zielvereinbarung
jährlich zu den Haushaltsberatungen im Kultur- und Partnerschaftsausschuss
vorgestellt. Um
die Jugendbücherei zukünftig samstags für 4 Stunden öffnen zu können, konnten
inzwischen Stiftungsmittel der Stiftung Hof Schlüter sowie eine Privatspende
von Herrn Wolfgang Weber (Schatzmeister des Freundeskreises der
Ratsbücherei) i.H.v. von insgesamt 7.500
€ eingeworben werden. Die erweiterten Öffnungszeiten sind zunächst für
zwei Jahre vorgesehen. Finanzielle
Auswirkungen: Kosten (in €) a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50
€ aa) Vorbereitende Kosten, z.B.
Ausschreibungen, Ortstermine, etc. b) für die Umsetzung der Maßnahmen: c) an Folgekosten: d) Haushaltsrechtlich gesichert: Ja Nein Haushaltsstelle: Haushaltsjahr: e) mögliche Einnahmen: Anlagen: Fortschreibung
der Zielvereinbarung in der Fassung vom 24.03.09 (einschließlich Anlage 1) Beschlussvorschlag
zum Kultur- und Partnerschaftsausschuss am 27.10.2008: Der Fortschreibung
der Zielvereinbarung wird zugestimmt. Neuer
Beschlussvorschlag: Der
Fortschreibung der Zielvereinbarung für den Zeitraum 01.01.09 bis 31.12.2012 in
der Neufassung vom 24.03.09 wird zugestimmt. |
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