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Vorlage - VO/0577/03  

 
 
Betreff: Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme lfd.Nr. 83-01-2002 - Schließung der Stadtgärtnerei -
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Frau BauerAktenzeichen:01 C
Federführend:01 - Büro der Oberbürgermeisterin Beteiligt:Bereich 83 - Stadtgrün
Bearbeiter/-in: Bauer, Jutta  Alter Bereich 22 - Kämmerei, Steuern u. Betriebswirtschaft
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
06.06.2003 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen     
Verwaltungsausschuss Entscheidung

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag

Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2002 hat der Rat der Stadt Lüneburg in seiner Sitzung am 22.03.2002 auch die Konsolidierungsmaßnahme lfd. Nr. 83-01-2002 – Schließung der Stadtgärtnerei – beschlossen. Danach sollten zum 01.08.02 zwei Gewächshäuser geschlossen werden. Ab 01.08.2004 sollte der Betrieb ganz eingestellt werden. Die Option, die Schließung bereits zum 01.08.03 vorzunehmen, wurde unter der Voraussetzung eingeräumt, dass für die Auszubildenden eine zumutbare und kostenneutrale Umsetzung erfolgen kann und dass die notwendigen Blumenpflanzen kostengünstiger eingekauft werden.

 

Die zwei Gewächshäuser sind zum 01.08.02 zwar nicht im eigentlichen Sinne geschlossen, aber in den Kaltbetrieb gestellt worden. Die Gewächshäuser wurden weiterhin für Kälte resistentere Blumenpflanzen genutzt. Durch diese Sortimentsumstellung und eine etwas geringere Dichte der Bepflanzung ist ein Zukauf von Pflanzen in 2002 nicht erforderlich gewesen und ist auch in 2003 nicht mehr vorgesehen.

 

Es ist nunmehr beabsichtigt, den Betrieb der Gärtnerei zum 01.08.03 ganz einzustellen. Diese Möglichkeit hat sich dadurch eröffnet, dass der letzte Auszubildende, dessen reguläre Ausbildungszeit bis zum 31.07.2004 gegangen wäre, von sich aus aus persönlichen Gründen das Ausbildungsverhältnis mit Wirkung vom 22.02.03 gekündigt hat. Zur Zeit ist damit neben der Meisterin und einem weiteren Mitarbeiter nur noch eine Auszubildende in der Gärtnerei tätig, die ihre Ausbildung mit dem 31.07.03 beendet. Den Gärtnereibetrieb ab dem 01.08.03 mit nur noch 2 Mitarbeiter/innen funktionstüchtig aufrecht zu erhalten ist nicht möglich. Da neue Auszubildende nicht mehr eingestellt werden sollen, müsste ein(e) ausgebildete(r) Zierpflanzenbauer/in eingestellt werden, wodurch jährliche Lohnkosten (Lohngruppe 4) i.H.v. ca. 32.000 € verursacht würden Der Betrieb soll deshalb zum 01.08.03 geschlossen werden. “Echte Preise” bei einem externen Einkauf werden erst mit einer Ausschreibung zu ermitteln sein. Zudem wird sich ein Kostenvergleich zwischen Eigenzucht und Fremdbezug nur schwer darstellen lassen, da es in der Stadtgärtnerei an einer geeigneten Kosten- und Leistungsrechnung mangelt. Es liegen aber grobe Richtwerte und Schätzungen vor.

 

Die Meisterin der Stadtgärtnerei wird zukünftig die Ausbildung für den neuen Zweig “Landschaftsgartenbau” übernehmen. Hierfür nimmt sie bereits an entsprechenden Qualifikationsmaßnahmen teil. Der andere Mitarbeiter wird bis zu seiner Rente in ca. 2 Jahren voraussichtlich in eines der Gartenreviere umgesetzt.

 

Das Mengen- und Leistungsverzeichnis für eine Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Voraussichtlich wird nur eine beschränkte Ausschreibung in Betracht kommen. Die Ausschreibung soll dem Verwaltungsausschuss voraussichtlich Ende Juli zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

 

Abschließend bleibt darzustellen, welche finanziellen Verbesserungen sich durch die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme (Schließung zum 01.08.03) tatsächlich ergeben werden. Die Verbesserungen für den Konsolidierungszeitraum 2002 bis 2005 stellen sich wie folgt dar:

 

 

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

Summe

 

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Bisherige Verbesserungen (Saldo):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Verbesserungen

 

 

 

 

 

 

Auswirkungen Stellenplan:

 

 

 

 

 

 

Stellen + / ./.

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Ver-

Einnahmen

 

 

 

 

 

 

besserung:

Pers. Kosten

 

14.370

32.337

44.586

45.932

137.225

 

Sachkosten

 

35.626

35.626

90.883

90.883

253.018

 

 

 

 

 

 

 

 

abzüglich:

 

 

 

 

 

 

 

Einnahmeverlust

Einnahmen

 

 

 

 

 

 

zusätzlicher Auf-

Pers. Kosten

 

 

 

 

 

 

wand

Sachkosten

 

 

 

78.591

78.591

157.182

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo:

 

 

 

 

 

 

 

Verbesserung (+)  /

 

 

 

 

 

 

 

Verschlechter. (./.)

Einnahmen

 

 

 

 

 

 

 

Pers. Kosten

 

+14.370

+32.337

+44.586

+45.932

+137.225

 

Sachkosten

 

+35.626

+35.626

+12.292

+12.292

+95.836

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen ohne bis-

 

 

 

 

 

 

her beschlossene Verbesserungen:

 

+49.996

+67.963

+56.878

+58.224

+233.061

 

 

Unter der Annahme, dass die endgültige Schließung erst zum 01.08.04 erfolgt, waren in dem Konsolidierungsprogramm vom 22.03.02 ursprünglich folgende Verbesserungen prognostiziert worden:

 

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

Summe

 

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Bisherige Verbesserungen (Saldo):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Verbesserungen

 

 

 

 

 

 

Auswirkungen Stellenplan:

 

 

 

 

 

 

Stellen + / ./.

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Ver-

Einnahmen

 

 

 

 

 

 

besserung:

Pers. Kosten

 

16.411

29.308

95.050

101.861

242.630

 

Sachkosten

 

11.200

29.820

53.180

86.104

180.304

 

 

 

 

 

 

 

 

abzüglich:

 

 

 

 

 

 

 

Einnahmeverlust

Einnahmen

 

 

 

 

 

 

zusätzlicher Auf-

Pers. Kosten

 

 

 

 

 

 

wand

Sachkosten

 

7.800

31.450

47.150

78.591

164.991

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo:

 

 

 

 

 

 

 

Verbesserung (+)  /

 

 

 

 

 

 

 

Verschlechter. (./.)

Einnahmen

 

 

 

 

 

 

 

Pers. Kosten

 

+16.411

+29.308

+95.050

+101.861

+242.630

 

Sachkosten

 

+3.400

-1.630

+6.030

+7.513

+15.313

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen ohne bis-

 

 

 

 

 

 

her beschlossene Verbesserungen:

 

+19.811

+27.678

+101.080

+109.374

+257.943

 

 

Die tatsächlichen Verbesserungen liegen damit um 24.882 € unter den prognostizierten. Dies ist im wesentlichen darauf zurück zu führen, dass das umzusetzende Personal nicht im ersten Schritt auf freie Planstellen umgesetzt werden kann. Es ist aber davon auszugehen, dass Überstunden im entsprechenden Zeitumfang wegfallen bzw. Fremdvergaben reduziert werden können, so dass voraussichtlich doch noch finanzielle Verbesserungen in der ursprünglich vorgesehenen Höhe erreicht werden können .

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:      55,60 €

 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

 

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

 

c)   an Folgekosten:

 

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja       

            Nein    

 

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Anlagen:

 

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Die Stadtgärtnerei wird zum 01.08.03 geschlossen.